Demandes des nouveaux résidents non habituels (NHR) : La date limite approche

Une date limite particulièrement importante pour les personnes souhaitant bénéficier du régime fiscal des résidents non habituels (NHR 2.0/IFICI) approche à grands pas. Les demandes de statut de RNH pour l'année fiscale 2024 doivent être soumises avant le 15 mars 2025. Ce régime offre des avantages fiscaux intéressants pour les nouveaux résidents au Portugal, mais le processus de demande nécessite une attention particulière aux détails. Nous recommandons vivement à toute personne envisageant de demander le statut NHR de nous contacter immédiatement pour discuter de son éligibilité et s'assurer que la demande est soumise dans les délais. Ne manquez pas cette opportunité ! Pour plus d'informations sur le NHR, cliquez ici.

Autres échéances importantes en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques :

Outre la date limite de dépôt de la demande de statut NHR, plusieurs autres obligations fiscales personnelles requièrent une attention particulière. Bien que les dates précises puissent varier légèrement d'une année à l'autre, il est sage de se préparer longtemps à l'avance. Il s'agit généralement des obligations suivantes

  • Déclarations IRS (impôt sur le revenu des personnes physiques) : La date limite pour soumettre votre déclaration annuelle à l'IRS se situe généralement entre avril et juin. Cette déclaration couvre les revenus gagnés au cours de l'année précédente. Il est essentiel de rassembler tous les documents nécessaires, tels que les déclarations de revenus, les reçus pour les dépenses déductibles et les relevés bancaires, afin de pouvoir remplir la déclaration avec précision et dans les délais. Pour bénéficier de la déduction des frais de santé, de loyer, d'éducation, de gymnastique et de mécanique, vous devez confirmer toutes les factures en ligne sur votre page personnelle jusqu'au 25 février.
  • IMI (impôt foncier municipal) : Bien que les paiements de l'IMI soient généralement répartis tout au long de l'année, il est essentiel de comprendre votre calendrier de paiement et d'effectuer vos paiements en temps voulu pour éviter les pénalités.

Voici une répartition simple des échéances de paiement de l'IMI :

  • 100 € ou moins : Payez la totalité du montant avant le 31 mai de l'année suivante.
  • De 100 à 500 euros : Payez en deux versements : l'un avant le 31 mai, l'autre avant le 30 novembre de l'année suivante.
  • 500 € ou plus : Payez en trois versements : un avant le 31 mai, un avant le 31 août et le dernier avant le 30 novembre de l'année suivante.

  • Cotisations de sécurité sociale : Si vous êtes travailleur indépendant ou si vous percevez des revenus de sources spécifiques, vous pouvez être tenu de verser régulièrement des cotisations de sécurité sociale.

Après la première année d'exonération, vous devez soumettre une déclaration à la sécurité sociale tous les trimestres et payer les cotisations tous les mois. Il est essentiel de comprendre vos obligations et les délais de paiement.

Planifiez à l'avance pour une saison fiscale sans stress :

L'efficacité fiscale est un processus qui s'étale sur toute l'année, et non une simple course de dernière minute. Nous comprenons que naviguer dans les complexités du système fiscal portugais peut être un défi, c'est pourquoi nous vous encourageons à contacter notre équipe de professionnels fiscaux expérimentés bien avant les échéances.

Pourquoi nous contacter maintenant ?

  • Temps de préparation suffisant : Un engagement précoce nous permet d'examiner en profondeur votre situation financière, d'identifier les déductions et crédits potentiels et de nous assurer que tous les documents nécessaires sont en ordre.
  • Service personnalisé : Nous fournissons un service sur mesure basé sur vos circonstances spécifiques, en veillant à ce que vous optimisiez votre position fiscale dans le cadre légal.
  • Tranquillité d'esprit : Le fait de savoir que vos obligations fiscales sont prises en charge par des professionnels expérimentés vous apporte la tranquillité d'esprit et vous permet de vous concentrer sur d'autres priorités.
  • Éviter les pénalités : Le non-respect des délais ou la transmission d'informations inexactes peuvent entraîner des pénalités. Une planification proactive vous permet d'éviter ces erreurs coûteuses.

N'attendez pas la dernière minute ! Contactez Dixcart Portugal dès aujourd'hui pour prendre rendez-vous. Nous sommes là pour vous aider à naviguer dans le paysage fiscal portugais et à assurer la conformité. Laissez-nous vous aider à rendre cette saison fiscale aussi facile et efficace que possible.

La fiscalité n'a pas besoin d'être un sujet complexe lorsqu'elle est abordée avec un expert pertinent - contactez Dixcart pour plus d'informations : advice.portugal@dixcart.com.